Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Použití EDI pro export

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importyFakturace | Zásoby


 

Následující návod obsahuje seznam kroků nutných pro zprovoznění EDI ve WinFASu. Postup vychází z předpokladu, že již máte plně nastavený a zprovozněný program od vašeho Providera.

Zjištění důležitých informací

  1. GLN kód vaší společnosti
  2. GLN kód poboček vašeho odběratele
  3. Typy dokladů pro export z WinFASu - Faktury, Dodací listy
  4. Formát souboru pro export - jaký formát po vás provider požaduje a jeho definici
  5. Kam bude WinFAS data ukládat - úložiště, na které vidí WinFAS i Provider
  6. Kdy se bude z WinFASu exportovat - ihned po uložení dokladu, nebo hromadně dodatečně
  7. Požaduje odběratel vlastní čísla položek, EAN kódy nebo jiné speciality?

Nastavení exportu

1) Nastavení EAN kódů pro položky

2) Nastavení jiného čísla a názvu položky

3) Nastavení parametrů v číselníku klientů (GLN, EAN, vlastní názvy)

  • V aplikaci *3000 Klienti je třeba doplnit:
    • EAN kód nebo-li tzv. GLN kód vaší firmy (firemní věta).
    • EAN kód nebo-li tzv. GLN kód odběratele / dodavatele.
    • Kód označení položek.
    • Druh čárového kódu.
  • Zvolíme následující postup:
    • V aplikaci *3000 vybereme klienta (nebo firemní větu) a stiskneme postupně tlačítko Uprav > tlačítko Adresy.
    • Do okénka GLN napíšeme fakturační kód pro daného klienta.

    • Dále pak stiskneme tlačítko Parametry a vybereme záložku Parametry 2 a zde doplníme následující údaje:
      • Kód označení položek.
      • Druh čárového kódu.

    • Tato nastavení (GLN + Parametry 2) musíme provést pro všechny dodací adresy (filiálky) vybraného řetězce.
    • Vše uložíme postupným stiskem tlačítka OK (celkem 3x).

4) Definice exportu / importu - *215

  • Pomocí aplikace *215 Exporty/Importy dokladů vytvoříme komunikační větu pro vybraného klienta.
  • Pro každého odběratele nadefinujte samostatnou větu v číselníku.
  • Podrobný popis nastavení číselníku najdete v návodu +2290

5) Fakturace - okamžitý export při uložení dokladu (volitelné)

  • Nastavení se provádí v každé šabloně pořízení faktury, pro kterou chcete spustit automatický export při uložení. Pokud chccete exportovat až dodatečně nebo hromadně, tento krok přeskočte.
  • Podrobně popsáno v návodu +2537.

6) Dodací listy - speciální nastavení pro export dodacích listů (volitelné)

  • Nastavuje se v šabloně pořízení aplikace *8720 Příjem/Výdej na záložce záložce Export/Import.

  • Pokud chcete v dané šabloně exportovat vždy:


    • Do pole Data ulož do zadejte cestu, kam je nasměrována aplikace Providera
    • Lze nastavit, že se DL budou
      • Automaticky ukládat do formátu EDI => pole Potvrzovat nebude vybráno.
      • Bude se ukládat na dotaz, zda se má či nemá uložit =>pole Potvrzovat bude zatrhnuté (viz obr.)
  • Pokud se mají exportovat dodací listy pouze pro vybrané klienty (aplikace *215):
    • Zatrhněte zaškrtávátko Automaticky podle číselníku *215 v části Export
    • Nastavení bude převzato z číselníku *215 - viz nastavení bod 4 výše