Použití EDI pro export
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importy | Fakturace | Zásoby
Následující návod obsahuje seznam kroků nutných pro zprovoznění EDI ve WinFASu. Postup vychází z předpokladu, že již máte plně nastavený a zprovozněný program od vašeho Providera.
Zjištění důležitých informací
- GLN kód vaší společnosti
- GLN kód poboček vašeho odběratele
- Typy dokladů pro export z WinFASu - Faktury, Dodací listy
- Formát souboru pro export - jaký formát po vás provider požaduje a jeho definici
- Kam bude WinFAS data ukládat - úložiště, na které vidí WinFAS i Provider
- Kdy se bude z WinFASu exportovat - ihned po uložení dokladu, nebo hromadně dodatečně
- Požaduje odběratel vlastní čísla položek, EAN kódy nebo jiné speciality?
Nastavení exportu
1) Nastavení EAN kódů pro položky
- Tato část je popsána v návodu +2218.
2) Nastavení jiného čísla a názvu položky
- Tato část je popsána v návodu +2213.
3) Nastavení parametrů v číselníku klientů (GLN, EAN, vlastní názvy)
- V aplikaci *3000 Klienti je třeba doplnit:
- EAN kód nebo-li tzv. GLN kód vaší firmy (firemní věta).
- EAN kód nebo-li tzv. GLN kód odběratele / dodavatele.
- Kód označení položek.
- Druh čárového kódu.
- Zvolíme následující postup:
- V aplikaci *3000 vybereme klienta (nebo firemní větu) a stiskneme postupně tlačítko Uprav > tlačítko Adresy.
- Do okénka GLN napíšeme fakturační kód pro daného klienta.
- Dále pak stiskneme tlačítko Parametry a vybereme záložku Parametry 2 a zde doplníme následující údaje:
- Tato nastavení (GLN + Parametry 2) musíme provést pro všechny dodací adresy (filiálky) vybraného řetězce.
- Vše uložíme postupným stiskem tlačítka OK (celkem 3x).
4) Definice exportu / importu - *215
- Pomocí aplikace *215 Exporty/Importy dokladů vytvoříme komunikační větu pro vybraného klienta.
- Pro každého odběratele nadefinujte samostatnou větu v číselníku.
- Podrobný popis nastavení číselníku najdete v návodu +2290
5) Fakturace - okamžitý export při uložení dokladu (volitelné)
- Nastavení se provádí v každé šabloně pořízení faktury, pro kterou chcete spustit automatický export při uložení. Pokud chccete exportovat až dodatečně nebo hromadně, tento krok přeskočte.
- Podrobně popsáno v návodu +2537.
6) Dodací listy - speciální nastavení pro export dodacích listů (volitelné)
- Nastavuje se v šabloně pořízení aplikace *8720 Příjem/Výdej na záložce záložce Export/Import.
- Pokud chcete v dané šabloně exportovat vždy:
- Do pole Data ulož do zadejte cestu, kam je nasměrována aplikace Providera
- Lze nastavit, že se DL budou
- Automaticky ukládat do formátu EDI => pole Potvrzovat nebude vybráno.
- Bude se ukládat na dotaz, zda se má či nemá uložit =>pole Potvrzovat bude zatrhnuté (viz obr.)
- Pokud se mají exportovat dodací listy pouze pro vybrané klienty (aplikace *215):
- Zatrhněte zaškrtávátko Automaticky podle číselníku *215 v části Export
- Nastavení bude převzato z číselníku *215 - viz nastavení bod 4 výše