Speciality pro fakturaci dodávek/dodacích listů
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace
Návod popisuje nastavitelné speciality v okně vytváření faktur z dodávek a dodacích listů.
Záložka Rozšířené
Periodická fakturace
- Periodická fakturace klienta - výběr periody fakturace (týdenní, dekádní, měsíční, kvartální, roční, 15 den v měsíci a konec měsíce, pololetní)
Evidence zásob
- Podmnožina skladových položek - data s použitými skladovými položkami podle filtru
- Negace - zaškrtávátko neguje vybranou podmnožinu; zobrazí se data, která nemají použitou skladovou položku v podmnožině
- Jen DL s povolenou fakturací - fakturovat můžete pouze dodávky s dnešním nebo dřívějším datumem povolení fakturace
- Import DL přes databázi (rychlejší) - rychlejší způsob importu dodacích listů
- Tvorba dodávky - neotevře se okno fakturačních dodávek, dodávky se rovnou uloží
Dispečink
- Linka - závoz - filtrování za závozovou linku z modulu Dispečink
- Jen klienty označené "Fakturovat ihned"
- Filtrování za klienty, kteří mají v obchodních parametrech adresy klienta (*3000) nastaven status "fakturovat ihned" jako "ANO"
- Status se sleduje z klienta na dodávce - záložka Hlavní -> klient v poli Odběratel
Nastavení výběru a okna pořízení
- Otevřít okno pořízení faktury (vizuální režim) - při zahlavičkování se otevře okno Fakturační položky; na faktuře můžete dodatečně kontrolovat/přidávat/upravovat údaje než fakturu definitivně uložíte
- Zobrazit okno výběru dodávky / DL - ruční možnost výběru dodávek/dodacích listů
- vše zaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně vybrané
- vše nezaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně nevybrané, data musíte vybrat ručně; pokud máte nastavenou možnost neotevírat okno výběru dodávky/DL, pak nastavte "vše zaškrtnuté", jinak import neproběhne
- Z právě uložených dat - vyfiltrují se nedávno uložená data
Ostatní filtry
- Směr fakturace - výsledný typ faktury (pohledávka, závazek)
- Výraz pro filtrování dodacích listů a dodávek - filtr nabízených dodacích listů podle zadaného výrazu (porovnáván proti identifikátoru dokladu zásob - n1630iddok), zadává se jako SQL podmínka "LIKE" %=*, _=?)
- Např.:
Filtrovací výraz ____-TST-% kde.
____ číslo začíná 4 libovolnými znaky (4x _)
-TST- následuje text -TST-
% doklad končí libovolným počtem znaků
- Např.:
Záložka Doplnění hodnot
- Údaje na záložce Doplnění hodnot budou doplněny do okna hlavičky faktury - do stejnojmenného pole
- Údaj se doplní pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.
Zobrazení položek nevyfakturovaných dodávek
- Nastavuje se na záložce Doplnění hodnot v dolní části okna
- Více k nastavení naleznete v návodu +3159
Záložka Volné texty
- Text se doplní do okna pořízení faktury pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.
- Volné texty a jejich umístění na faktuře jsou popsány v návodu +842