Tvorba dodávek z dodacích listů ze zásob
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace
Tento návod popisuje postup nastavení šablon v modulu Fakturace pro následnou tvorbu fakturačních dodávek z dokončených výdejek. Vytvořené fakturační dodávky následně čekají na vyfakturování.
Nastavení šablon v modulu Fakturace
V aplikaci *210 Fakturace je potřeba na šabloně pro vytváření faktur nastavit tyto údaje:
- Zdroj a typ generovaného dokladu: ŘZ (dodací listy) > dodávky FA
- Prodejní cena: pokud se v ŘZ pořizují výdeje v ceně bez DPH, pak musí být na šabloně vytváření faktur stejné nastavení
- Použité šablony: šablony přes které se do modulu Fakturace pořídí dodávky a položky
- Měna: vybraná měna filtruje nabízené výdejky
- Rozšířené možnosti nastavení naleznete v návodu +2740
Postup tvorby dodávky z DL (ŘZ)
- Spusťte aplikaci *210 Obchodník
- Vyberte šablonu určenou pro tvorbu fakturačních dodávek z dodacích listů (ŘZ)
- Stiskněte tlačítko Modul>FA
- Okno Vytváření faktur je řízeno šablonou, pokud se šablona nevybrala automaticky, zvolte ji ručně
- Filtrujte údaje pro vytvoření dodávky
- Klient - nevyfakturovaná data pro zadaného klienta popř. podmnožinu
- Datum dodávky - dodací listy za zadané období
- Tlačítkem Vytvoř se přesunete do výběru dodacích listů
- Zaškrtnutím zvolíte, z kterých dodacích listů mají být vytvořené dodávky
- Tlačítkem OK se přesunete do okna Fakturačních dodávek
- V okně Fakturačních dodávek lze zkontrolovat/upravovat/přidávat údaje
- Pokud byste chtěli opravit položky dodávky
- klepněte na tlačítko Položky
- proveďte změny na položkách
- úpravu položek dodávky uložte tlačítkem OK
- Dodávku uložíte tlačítkem OK
- Po uložení jsou dodávky přístupné z aplikace *212 Samostatné dodávky
Fakturace dodávek
- Navazující postup pro fakturaci dodávek naleznete v návodu +2739 Fakturace z dodávek.