Opakovaný převod účetnictví do nového roku
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku
Před zahájením opakovaných převodů účetnictví do nového roku je nutné mít nejprve provedené prvotní převody účetnictví.
Opakovaný převod účetnictví
- Musíte stát ve firmě nového roku.
- Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku.
- Vyberte režim B - Převod dat do nové firmy.
- Vlevo vyberte firmu "starého roku", v pravo musí být vybraná firma "nového roku".
- Před převodem účetnictví proveďte převod KLN - Klienti (jen nově pořízené).
- Pro převod účetnictví zaškrtněte převod UK - Účetní knihy.
- Stiskněte tlačítko Proveď.
- Otevře se okno s parametry opakovaného převodu účetnictví.
- Nastavení parametrů převodu se převezme z předchozího převodu účetnictví.
- Příklad nastavení parametrů převodu je na obrázku níže.
Parametry převodu účetnictví
- Zaškrtávací políčko Generovat sestavy zaktivní načítání kontrolních sestav u jednotlivých částí převodu účetnictví.
- Opakované převody účetnictví je možné provést celé nebo po částech. Spuštění ovlivňují zaškrtávací políčka u jednotlivých částí převodů.
- Účetní knihy (doklady):
- Počáteční stavy salda (odečtení v HK):
- Promažou se uhrazené doklady a v databázi zůstanou pouze neuhrazené doklady (až na výjimky).
- Na neuhrazené doklady se načtou počáteční stavy salda (PSS).
- Počáteční stavy peněžních knih:
- Nastaví se počáteční stavy peněžních knih (pokladní knihy, bankovní knihy) do aplikace *1016 - Zůstatky a obraty.
- Počáteční stavy DPH z plateb:
- Na daňové doklady z plateb se načtou počáteční stavy.
- DPH (syntetický účet): 343
- Stavy minulého roku:
- Převod stavů minulého roku pro účetní výkazy.
- Hlavní kniha:
- Převod počátečních stavů jednotlivých účtů účetní osnovy (PSH).
- Klíčování rozvahových účtů:
- Pokud klíčujete rozvahové účty, vyberte variantu všechny účty s povinným klíčováním.
- Pokud klíčujete pouze výsledkové účty, zvolte variantu v rámci převodu kalkulací.
- Účty pro příspěvkové organizace:
- Účet počátečního stavu: 961000
- Účet výsledku hospodaření: 931000
- Ostatní účty jsou stejné jako na obrázku níže.
- Přifúzované doklady:
- Speciální převod používaný při fúzování dokladů.
- Kalkulace:
- Jedná se o PS nedokončené výroby, PS zakázek a jiné.
- Do podmnožiny klíčů / zakázek vyberte tu podmnožinu, kterou chcete převést do nového roku.
- Zásoby (po spojováku):
- Převod počátečních stavů zásob (PSZ).
- Parametry převodu potvrďte tlačítkem OK.
- Spustí se vlastní převod účetnictví.
- Při aktivním generování sestav se po dokončení jednotlivých částí převodů načte sestava s výsledkem převodu.
- Zobrazí se okno Dotaz: Při porovnání dat mezi firmami v rámci provádění převodu do nového roku byly nalezeny změny,
které je nutné pro dokončení převedu uložit. Před provedením lze změny prohlédnout tlačítkem "zobrazit".- Tlačítkem Storno opustíte převod s výsledkem 'Storno'.
- Tlačítkem Zobrazit zobrazíte změny v rámci převodu účetnictví.
- Tlačítkem Uložit dokončíte převod účetnictví.
- Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' zapsané 'OK'.
Nevyreplikované změny
- Okno Nevyreplikované změny zobrazí změny, které brání úspěšnému převodu.
Sestavy účetního převodu
- Počáteční stavy peněžních knih k 1.1.
- Doklady vyloučené z převodu - Doklady s novým účetním obdobím, které již v novém roce existují. Tyto doklady se znovu nepřevedou.
- Přeúčtování počátečního stavu k 1.1.
- Počáteční stavy k 1.1.
- Počáteční stavy kalkulací (položkově) k 1.1.
- Počáteční stavy kalkulací dle účtů k 1.1.
- Počáteční stavy kalkulací dle klíčů k 1.1.
- Počáteční stavy salda (položkově) k 1.1.
- Počáteční stavy salda k 1.1.
- Počáteční stavy DPH z plateb k 1.1.
- Počáteční stavy zásob k 1.1.